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审计的工作职责(集合15篇)

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审计的工作职责1

1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的`审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;

审计的工作职责(集合15篇)

2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;

3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。

审计的工作职责2

1拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2对审计计划实施方案进行调整和分解;

3组织监督审查经营成果财务管理专案等各项审计活动;

4拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

5及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6督促审计结论和建议的落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;

7参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的.业绩表现。

审计的工作职责3

1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;

2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;

3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。

4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;

5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;

6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的`法律文书;

7、领导安排的相关工作。

审计的工作职责4

1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;

2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;

3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;

4、完成领导安排的其他工作。

审计的工作职责5

1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

2.及时向上级领导汇报发现的.重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

3.协助编写审计报告。

4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

5.完成领导交办的其他任务。

审计的工作职责6

职责:

1、参与拟定及完善工程、成本审计管理办法和规章制度;

2、根据公司要求,对公司项目管理运营过程进行真实性、合规性、效益性审计(主要针对工程管理、成本管理方向),并出具审计报告及建议,根据公司要求跟踪、督促整改落实;

3、根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警。

岗位要求:

1、大专及以上学历,工程造价、工程管理、工民建相关专业

2、房地产行业企业管理岗位2年以上工作经验

3、提倡认真负责、注重工作质量和效率,反对不负责任,工作质量差、效率低下

4、在执行中,提倡发挥主观能动性、找方法、解决问题,反对畏手畏脚或片面执行

5、优秀的沟通、协调能力

审计的工作职责7

职责:

主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。

岗位要求:

1.30周岁左右;

2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;

3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;

4.有优秀的.组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;

有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。

审计的工作职责8

1、对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

2、对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的`超常波动及时进行实地了解。

3、开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

4、针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

5、督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

6、配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

7、根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

审计的工作职责9

1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。

2.配合协助基建办、采购部完成基建工程各专业工程造价编制审核工作及现场审计工作。

3.组织做好基建、装璜工程专项财务概算执行情况的审计,并对工程材料的'招采、工程签证和施工情况进行监督。

4.负责做好审计工作的档案管理工作。

审计的工作职责10

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的`健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

审计的工作职责11

1、负责根据公司战略制定公司年度审计计划并负责组织实施;

2、负责根据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;

3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;

4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;

5、负责公司审计团队搭建,组织能力建设。

审计的`工作职责12

1、协助拟定内部审计项目的.审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计的工作职责13

1 审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;

5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的`招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;

6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

审计的工作职责14

1、可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;

2、收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;

3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、完成公司管理层交代的'其他专项审计工作。

审计的工作职责15

1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。

2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。

3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。

4、公司管理层委托的`专项反舞弊调查。

5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。

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