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审计经理工作职责集合15篇

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审计经理工作职责1

1根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;

审计经理工作职责集合15篇

2负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

4负责对审计工作中发现的.问题提供合理建议及监督;

6负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

审计经理工作职责2

职责:

1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;

2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;

3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;

4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;

5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况;

6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案;

7、完成领导交付的其他工作。

任职资格:

1、具有很强的沟通协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神;

2、工程建筑、造价、房地产等相关专业本科以上学历;

3、8年及以上工作经验,其中从事工程审计工作经历5年以上;

4、具有工程造价师、二级或以上工程建造师资格,或同等高级专业证书;

5、有一级建造师资质证书者优先;有大型工程审计经验者优先;

6、了解国家有关施工项目管理的'法规、政策,熟悉施工图纸审查及招投标流程,具备独立完成预结算编制和审核的能力。

7、能经常出差

审计经理工作职责3

职责:

1、对公司项目进行工程审计工作。

2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的.合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。

3、不定期选取特殊工程项目,如超过目标成本比重大的部分、变更超出合同总金额多的部分、结算超出合同造价部分等进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性。

4、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。

5、完成好上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、年龄30-45岁,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;

2、熟悉房地产开发管理流程;

3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;

4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。

审计经理工作职责4

1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的.相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;

2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;

3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;

4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;

5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;

6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;

7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;

8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。

审计经理工作职责5

1、根据公司发展战略,于年底制订下一年度部门年度总目标,形成目标责任制,并下达至各下属企业;

2、按计划开展各项审计工作,调查管理人员的违纪行为并提出处理意见;

3、对工程项目进行预决算审计,降低公司成本费用;

4、对重大招投标项目及工程物资设备的`采购做好过程监督,提高透明度;

5、分析汇总审计出来的问题;

6、协调好部门内部及相关部门的工作,保证审计工作顺利的开展。

审计经理工作职责6

职责:

1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;

2、组织相关部门建立、优化、推行财务审计、专项审计、内控审计等相关流程和制度,为集团规范内部管理和降低经营风险提供良好的支持保障;

3、负责对集团工程项目前期、计划阶段、施工阶段、验收阶段的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制进行审查和评价;

4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。

任职要求:

1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;

2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的'财务核算及管理经验;

3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;

5、熟练运用会计电算化,熟练使用ERP财务软件。

审计经理工作职责7

职责:

(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。

(2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;

(3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;

(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;

(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;

(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;

(7)参与并落实有关主管部门的'各项任务等。

任职资格:

(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。

(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。

(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。

(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。

(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。

(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。

审计经理工作职责8

职责:

负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。

一、日常管理

1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;

2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;

3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;

4)做好部门的年度、月度资金预算。

5)审核并控制部门的费用支出;

6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;

7)负责本部门与其他部门之间工作的`协调和沟通。

二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。

三、工程审计

1)负责工程概预算审核;

2)负责工程结算审计;

3)参与并监督招投标过程;

4)对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;

5)对项目公司的工程联系单进行检查。

四、风险控制

1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;

2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;

3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;

4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。

岗位要求:

一、学历要求

1)工程造价等相关专业本科及以上学历;

2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。

二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验

三、专业知识及业务技能

1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;

2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。

四、能力要求

1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;

2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;

3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。

审计经理工作职责9

1、协助项目经理参与审计工作,收集和整理与工作有关的法律、法规、政策等文件

2、识别、收集和整理审计底稿,及时汇报报告初稿和正式稿给项目负责人,

3、保管项目资料,项目结束时及时移交项目资料及底稿,整理装订工作底稿,

4、定期向上级汇报工作进度及项目过程中的问题

5、按照公司要求按期发送工作日志

6、参加员工内部培训,做好学习笔记,不断提升自身业务能力

7、完成上级交办的'其他工作

审计经理工作职责10

职责:

1. 完善企业财务内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预警;

2. 组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

3. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

4. 协助建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

5. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

6. 及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;

7. 对内部控制制度和管理流程的.健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

8. 对企业年度经营情况进行经济效益审计;

9. 第三方审计机构对接。

任职资格:

1、30-40周岁,具备大型集团公司审计工作经历,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有8年以上财务管理,3年审计负责人经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称,熟悉办公自动化

审计经理工作职责11

1、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;

2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的`真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;

3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险;

4、根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。

审计经理工作职责12

1、对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

2、对突发的'风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

3、开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

4、针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

5、督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

6、配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

7、根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

审计经理工作职责13

职责:

1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;

2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;

3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;

4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的.,有权报请集团启动问责;

5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;

6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;

任职条件:

1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;

2、高级审计经理原则上应具备中、高级职称以及CPA、CIA、注册税务师等至少一项专业资格;

3、高级审计经理应具备6年以上相关行业内部或外部审计经验;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)

4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识,了解财务审计全套流程与管理并参与或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;

5、良好的计划能力、组织能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。

审计经理工作职责14

1、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿

2、根据审计工作底稿,编写相关的审计报告、整改意见及审计建议

3、对审计中发现的.问题及时和相关人员进行沟通、确认

4、对被审计单位整改情况进行后续跟踪

5、负责审计资料的收集、整理、上报归档工作

6、完成领导交办的其他工作

7、保守公司商业秘密

审计经理工作职责15

1 负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;

2 负责所辖公司财务管控财务收支财务核算准确性等的审计;

3 审计队伍组织建设;

4 所辖公司审计整改复查;

5 负责专项审计工作的指导及审计报告的'撰写与修改。

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