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审计的工作职责(15篇)

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审计的工作职责1

1、在集团及上级部门领导下开展工作;

审计的工作职责(15篇)

2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;

3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;

4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;

6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

8、负责内部审计协会相关工作;

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

11、负责完成处领导交办的其他工作。

审计的工作职责2

1、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案。参与实施项目审计;起草审计报告;审计报告内部复核;收回审计款项;归集审计底稿资料立卷归档。承办审计组长分派的审计事项并对承办事项负责。

2、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书,甲乙双方承诺书。

3、参与审前调查,协助项目经理(组长)制定项目审计实施方案。

4、承办项目经理(组长)分派的审计事项并对承办事项负责(包括接、还甲方相关资料办理交接手续;送达审计报告办理签收;收取审计款项等)。

5、按方案分工承办审计事项,并按规定编制工作底稿和审计证据笔录

6、汇集工作底稿,按项目经理(组长)安排复核工作底稿。

7、参与拟写审计报告。

8、参与复核审计报告。

9、归集审计底稿资料立卷归档。

10、完成领导交办的其它工作任务。

审计的工作职责3

1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;

2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;

3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;

5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;

6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;

7、审计档案整理、归档。

审计的工作职责4

1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计、,对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;

2、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;

3、负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;

4、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;

5、上级领导交代的其他工作。

审计的工作职责5

一、 工作职责

1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。

2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。

3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。

4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。

5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。

6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。

二、科室人员分工

(一)科长岗位职责:

1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。

2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审

计工作及固定资产管理工作。

3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、审计工作。

4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工作。

5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,供领导决策。协调科室内各岗位的关系,做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。

6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。

7、负责完成处领导交办的其他工作。

(二)副科长岗位

1、遵守财经纪律,坚持财务制度。

2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。

3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。

4、完整准确、及时上报各类会计报表。

5、承办领导交办的其它工作。

(三)副科长岗位

1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。

2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。

3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有

关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。

4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。

5、完成好处领导交办的其它各项工作。

(四)科室人员分工

1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。

2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。

3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。

审计的工作职责6

1、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具正式报告;

2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,带领团队顺利完成项目任务;

3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;

4、与客户保持良好沟通,取得客户的信任和积极有效的配合;

5、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神。

审计的工作职责7

职责:

1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核

2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的'预算方案;

3、协助完成各投资项目的评估审计工作

4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施

任职要求:

1.审计等相关专业本科及以上学历

2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;

3.熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解

审计的工作职责8

职责:

1、熟悉工程管理、招投标流程;

2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

4、具备工程管理、合约管理技能;

5、具备良好的沟通和文字表达能力;

6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

任职要求:

1、工程、造价相关专业本科以上学历;

2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

5、有较强的分析及文字表达能力。

审计的工作职责9

职责:

参与制定年度工程审计计划并负责实施,编制具体工程审计方案,出具审计报告;

监督与评价公司工程管理过程中立项、招投标、预算、过程施工、监理、设计变更、签证管理、竣工验收、造价结算等关键控制环节的有效性,客观评价工程项目现场质量、进度、成本控制等工程管理情况。

组织或参与实施工程建设方面的专项审计工作,对公司工程类业务进行检查和监督,提出切实可行的审计建议并监督落实。

参与工程类相关流程、制度的梳理及完善;

开展与工程相关或管理层委托的其他审计工作。

任职资格:

本科以上学历,机电安装专业/土建专业/工程/造价管理相关专业;具有相关专业证书(建造师、造价师)且项目现场工作经验特别丰富者可适当降低;

7年以上工程相关工作经验,熟悉常规工程审计流程及方法,掌握招投标、工程采购、工程变更、预结算等相关业务知识和流程者优先;

有审计项目管理能力,能承受较强的工作压力,有较强的责任心和职业操守;

较好的逻辑思维、沟通及协调能力,较强的书面写作及口头表达能力;

良好的独立开展工作的能力,敬业精神和团队合作意识。

审计的工作职责10

职责:

1、参与制定公司内部审计管理办法和规章制度;根据公司业务发展要求,编制项目年度审计计划、审计工作程序等的制定及完善工作;

2、对公司项目工程进行合规性审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理),并出具审计报告;

3、对建设项目的反舞弊、反腐败及合规性进行重点审计;

4、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。

任职要求:

1、工程管理、工程造价或会计财务类等专业本科以上学历;

2、熟悉各类审计法规及要求;

3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程类审计经验;

4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力;

5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力;

6、服务过大型的事务所或大型企业为佳。

审计的工作职责11

1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;

2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;

3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;

4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;

5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门、的协调和沟通。

审计的工作职责12

1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。

审计的工作职责13

审计科在院长领导下,依照法律、法规和规章制度对医院及下属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,对院长负责并报告工作。其具体工作职责是:

1.对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。

2.审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其他重要经济活动事项的文件。

3.参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。

4.对医院预箅内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。

5.对严重违反财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为,做出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施。

6.对院内各部门、各科室财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行检査监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。

7.及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。

8.完成领导交办的其他任务。

审计的工作职责14

1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;

2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;

3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;

4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;

5、合伙人安排的其他任务。

审计的工作职责15

1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;

2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;

4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;

5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;

6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。

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