审计专员岗位职责(精选26篇)
在我们平凡的日常里,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编为大家整理的审计专员岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
审计专员岗位职责 篇1
1、根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2、负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3、对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4、根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5、采购价格的审核,采购成本控制;
6、负责部分子公司账务处理与纳税申报。
审计专员岗位职责 篇2
1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告
2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿
3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查
4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度
审计专员岗位职责 篇3
1、根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;
2、依据审计项目计划及项目领导的指示,收集与本项目审计相关的资料,做好审计准备,确保审计工作顺利开展;
3、围绕审计目标,按规程实施审计,及时报告现场工作与方案不符情况,确保审计内容符合实际;
4、收集审计证据,编制审计工作底稿,给出初步的审计评价或审计意见,确保达成审计预期目的;
5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审单位的审计整改措施;
审计专员岗位职责 篇4
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。
3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
4、 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
8、其他:领导交办的其他工作事项。
审计专员岗位职责 篇5
1. 负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;
2. 负责新建基建类工程的现场抽查工作
2. 协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;
3. 能够了解国家的法律法规及有关工程造价的管理规定;
4. 领导交代的其他审计工作
审计专员岗位职责 篇6
1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6.审计工作底稿和报告的整理归档;
7.协助审计经理实施后续审计程序;
8.完成审计部长交办的其他工作事项。
审计专员岗位职责 篇7
1、建立专项审计作业标准体系;
2、负责“系统性”生产审计;
3、负责内审周工程巡检 ;
4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;
5、参加招采工作,促进管理提升;
6、择机推行预结算抽审。
审计专员岗位职责 篇8
1.协助部门领导开展审计管理工作;
2.具体落实公司内部控制自我评价工作;
3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;
4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;
5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;
6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;
7.领导交办的其它工作。
审计专员岗位职责 篇9
1、完善内部管理制度,并制定审计计划
2、实施财务审计、管理审计、效率和效益审计
3、编制审计报告和建议书
4、及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见
5、督促审计结论的落实
6、负责审计过程中的沟通和协调
审计专员岗位职责 篇10
1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、 按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
审计专员岗位职责 篇11
1、协助准备与战略规划相关的经营分析工作。
2、 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;
3、收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;
4、协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;
5、合理分配工作,保证部门总体工作进度;
6 、其他:协助完成上级分配的其他工作。
审计专员岗位职责 篇12
1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;
2.复核各项目公司制定的融资方案。
3.根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。
4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。
5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。
6. 组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。
7.完成公司领导交办的其它工作。
审计专员岗位职责 篇13
1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核
2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析
3、依据费用管理规定,合理控制费用支出
4、 研究会计政策,制定财务管理制度
5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,
6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定 。
7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。
8、负责公司月度工资核算工作。
9、负责财务部日常管理工作。
审计专员岗位职责 篇14
1、了解熟悉客户业务流程,熟悉财务事项,熟悉公司财务审计流程;
2、独立完成子公司或重要会计科目审计工作底稿的编制、整理和归档工作;
3、在项目负责人的指导下,编制审计调整事项,汇总合并报表,附注汇总;
4、协助出具审计报告;
审计专员岗位职责 篇15
1、负责公司日常财务核算,做好全盘账务处理;
2、负责各类原始凭证的审核并按时编制会计凭证;登录工作;
3、每月对各平台进行产品成本,开支,物流费用的统计核算;
4、根据公司业务需要编制相关财务报告及报表,及时向决策者提供信息;
5、完成上级领导交办的其他各项事务等等.
审计专员岗位职责 篇16
- 协助经理完成税务审计或者税务咨询工作;
- 能够参与完成与客户的访谈工作;
- 协助撰写完整的税务报告或者咨询报告;
- 能作为项目负责人独立负责中小型的税务审计项目;
- 完成经理交办的临时性工作。
审计专员岗位职责 篇17
1、熟悉各大电商平台的相关规则,了解掌握电商经营状况,分析评价电商相关指标,为经营单位提供决策支持
2、领导电商财务部落实相关工作标准,加强与有关部门的协调配合
3、 参与电商相关业务流程设计与优化,协助完善流程制度
4、 参与电商业务目标的推动及落实
5、发现电商业务管控的问题点并进行风险预警,提出合理化建议,推动财务管理措施的落地
审计专员岗位职责 篇18
1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;
2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。
3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;
4.公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;
5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;
6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;
7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管
8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;
审计专员岗位职责 篇19
1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ;
2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;
3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;
4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;
5、负责审计底稿的归档和保管工作;
6、审计项目后续整改跟踪;
7、完成领导交代的其他工作等。
审计专员岗位职责 篇20
1、根据安排,组织开展各类专项审计调查取证,撰写审计报告及上报审计结果;
2、组织或参与公司各类采购、销售等市场调研工作,出具调研报告,提出改善性意见;
3、根据制度规范,负责公司法律诉讼、咨询、培训及法律风险审核等相关事务;
4、组织或参与公司各类招标工作,发挥审计职能,做好审计监督职责;根据制度要求参与工程决算,监督工程验收工作;
5、根据制度规定,及时完成采购等业务的审批工作,在审批过程中发挥审计职能,做好审计监督职责;
6、完成公司及领导安排的其他任务。
审计专员岗位职责 篇21
1、 参与制定和完善所负责子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行。 编制所负责各子公司年度审计计划;
2、 依据天大集团《内部审计规定》开展日常工作,加强所负责各子公司内部风险控制;
3、 协助制定和完善所负责各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;
4、 监督所负责各子公司各项规章制度的执行;
5、 监督检查所负责各子公司财务运作的全过程;
6、 检查所负责各子公司内部控制的各环节,并不断完善;
7、 审查所负责各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;
8、 负责所负责各子公司制度规定的常规审计工作,如采购、营销审计和员工离职审计等:
9、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全 制度或改进工作的.合理化建议;
10、完成主管上级和公司交办的其它工作。
审计专员岗位职责 篇22
1.日常收付款业务的办理。
2. 费用报销单据的初审。
3. 负责部分凭证的编制。
4. 负责现金及银行日记账。
5. 填报纳税报表并报税。
6. 负责下属电梯工程分部往来款、保险费的核对。
7. 投标保证金和保函申请的初步审查。
8. 负责公司财务系统现金帐和员工日常报销费用的录入。
9.遵循公司制定的各级政策和流程。
10.在公司的方针下使用公司的工具和资源。
11.根据安全管理系统的要求,遵守公司所有的安全政策,流程和工作指导书并按照安全手册的要求履行他/她的相关责任以保护他/她和同事的安全。
12.审查统计各业务员的应收、应付款的数据汇总、工程部整改费用回款与催款、新梯业务款项收缴等。
13..上级安排的其他任务。
审计专员岗位职责 篇23
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等;
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作;
审计专员岗位职责 篇24
1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计年度工作计划及季度审计计划并实施;
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的其它工作。
审计专员岗位职责 篇25
1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。
2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、资料汇编、分析,并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
审计专员岗位职责 篇26
1、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2、制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3、能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4、能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5、能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6、监督审计发现的后续整改及落实情况;
7、拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8、拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9、完成上级主管交办的其他工作。
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