荟萃馆

位置:首页 > 范本 > 职场

财务的岗位职责15篇

职场7.01K

在当下社会,很多情况下我们都会接触到岗位职责,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编精心整理的财务的岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务的岗位职责15篇

财务的岗位职责1

1、财务收支,费用报销的审核,凭证的编制和登账

2、管理公司业务合同,审计合同的录入,统筹安排好所有业务合同的及时记录以及归档工作

3、独立完成账务处理,编制各项财务报表

4、协助财务主管做好内部管控工作

5、负责公司每月度季度税务申报,对外账务处理

6、按月度季度提供财务资金使用计划

7、及时有效的`协调好各部门的成本归集以及数据的统计归档

财务的岗位职责2

1、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系;

2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符,检查帐与帐之间的记录是否相符;

3、审计库存和固定资产等项资产的.盘点,核实报表数字的真实性;

4、检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填;核对各项目数字之间的勾稽关系;

5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转,合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确,必要时要检查有关原始凭证。

6、审核绩效考核成果是否真实正确;

7、审核各种支付凭证是否完整,流程金额是否正确;

8、完成其他一些临时审计工作。

财务的岗位职责3

1、单位基本账务的核对;

2、成品进仓的.统计、核对工作

3、处理收入以及票扣、账扣统计、核销,并进行相关系统操作;

4、负责总部会计报表的核对,要求及时、仔细,对各类账务做相应处理;

5、各个平台的货品下单工作

6、费用报销的基本审核,系统填制报销单据

7、月末出具各类基础账务报表

财务的岗位职责4

1、负责各类报表、年报、季报和月报的分析披露工作;

2、协助各部门完成年报披露工作及检查工作,同时负责年报中需要的'财务方面和运营方面的相关数据,

3、 深入了解业务流程,与业务部门沟通协作,根据业务准则要求提出财务端数据需求并建立流程,对数据及报表进行验收;

4、 负责组织集团报表的编制,并对实际发展状况进行追踪分析;

5、对各季度的财务报表,附注,年报及其他财务数据的准备以及核对工作;

财务的岗位职责5

(1) 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、 会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提 高经济效益。

(2) 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障 公司合法经营,维护股东权益。

(3) 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工 作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分 析和决策。

(4) 参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部 门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

(5) 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷 计划、 财务报告、 会计决算报表, 会签涉及财务收支的重大业务计划、 经济合同、经济协议等。

(6) 负责重要内审活动的组织与实施。

(7) 按规定审批从银行提现金的作业。适时督察前台收银工作的正 常有效开展和资金按时缴纳银行入库情况的实施。

(8) 负责主管业务的检查改进与研究发展,并及时向总经理报告工 作。

(9) 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理 和董事长汇报工作情况。

(10) 定期向董事长、总经理述职。

(11) 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执 行。

(12) 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、 审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监 督检查落实情况。

(13) 领导财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治 业务素质。

(14) 按程序做好与相关系统的.横向联系,接受上级和有关部门的 监督检查,及时对系统间争议提出界定要求。

(15) 做好财务系统各项行政事务处理工作,提高收银员等各岗位 工作效能,增强团队合作精神。

(16) 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

(17) 定期主持财务系统例会,召集公司财务方面的会议,参加总 经理办公例会以及其它重要会议。

(18) 审阅、监督和控制财务系统。

财务的岗位职责6

1、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策,建立分部财务管理秩序

2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等,对分部整体费用进行管控、追踪、考核

3、负责分部财务报表的检查,并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表

4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理,包括资金收付监测,账户清查,及时上划回调资金,编制银行余额调节表等,确保资金安全和效益

5、负责分部单证管理,包括单证的征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作,并定期对各门店单证使用情况进行检查

6、负责固定资产的日常管理,包括固定资产的系统设置,协助分部的`行政岗完成固定资产盘点,确保公司资产的安全和完整性

7、根据国家政策的规定,做好纳税计划及纳税申报,与税局保持良好的沟通与合作;向监管部门、集团、审计提供信息资料,接受审计和检查

财务的岗位职责7

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的`成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和总结工作,以及监督资金上拨和支出工作。

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

财务的岗位职责8

一、审计监察中心职则

1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。

2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。

3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。

4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。

6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。

7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、审计监察中心经理岗位职责

1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。

4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。

7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。

8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。

9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。

10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核。

11、负责组织完成上级安排的其他工作。

三、审计监察中心主管位职责

1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。

2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。

3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的.专题审计活动。

4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。

5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

7、完成上级安排的其他工作。

四、审计监察中心审计员岗位职责

1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。

6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。

7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

8、完成上级安排的其他工作。

财务的岗位职责9

1、组织编制并审核公司财务报表、纳税报表;

2、协助执行资金运营计划、对预算进行管理和控制;

3、监督财务主任的.日常财务核算工作,及财产清查、固定资产盘点工作;

4、进行财务分析,为管理层提供运营成果报告及各部门及项目的绩效评估报告;

5、收集税务法律、法规、地方税务文件最新咨询,并根据公司经营业务作税务策划方案。

财务的岗位职责10

1、负责财务每日现金日记账和银行存款日记账,报销内容收付现金;

2、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员

3、负责拟写财务会计制度;

4、负责公司会计核算工作,定期编制会计报表;

5、负责公司税收筹划及纳税申报工作;

6、负责编制和调整公司年度预算,控制、审核预算执行,定期进行预算分析;

7、负责财务档案及合同管理,配合审计工作;

8、配合业务部门完成项目收益测算、成本核算;

9、与集团总部账务对接

财务的岗位职责11

1、负责公司财务内控、规范化体系建设,持续完善。参与检查、指导财务规范化工作;

2、负责管理公司的全面预算工作,监督管理预算的.执行及过程管控;

3、负责对公司经营数据、财务计划、预算执行情况进行指导和分析,提出经营改善建议;

4、负责对公司经营活动提供专业的财务意见,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

5、协助上级开展各项日常工作。

财务的岗位职责12

1. 坚决服从总经理的统一指挥,认真执行其工作指令;

2. 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;

3. 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

4. 审核原始凭证的各项要素完整性,对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责;

5. 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

6. 加强对财产的管理体制,建立定期的`财产清查、登记、核对工作;

7. 认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单;

8. 负责固定资产管理,会同各营业部、行政、后勤等管理部门,办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到帐、卡、物三相符;

9. 负责流动资金的管理,会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点,做到帐卡物相符。同时,区别不同部门层层分解占用额,合理地有计划地高度占用资金;

10. 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

11. 负责公司产品成本的核算工作,制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用;

12. 负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

13. 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

14. 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外,还需经总经理、审核签字同意,方可支付;

15. 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清朝措施;

16. 当日工作结束时,必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结;对未通

过的记帐凭证、查明原因,进行更正;

17. 根据各个开户单位的用款计划,做好现金的调拨工作,保证资金到位的及时性和准确性;

18. 与银行、政府部门及时有效的沟通,特别是税务和外汇管理部门;

19. 编制、核算每月的工资、奖金发放表;负责按照开票通知单开具商品的销售发票;

20. 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见, 促使企业财务状况的良性循环。

21.做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。

22. 认真完成领导交办的其它工作任务

财务的岗位职责13

1、每月采购订单、送货单、发票等单据正确进行会计核算,填制会计凭证,审核原始凭证,登记明细账和总账;

2、每月供应商、委外加工商等对账单核对(供应商、委外加工商往来余额确认,异常追踪及汇报),出具应付报表;

3、每月发票催跟,维护及统计并核对是否与对账单一致;

4、付款申请单审核;

5、会计凭证装订;

6、完成领导交办的其他工作

财务的岗位职责14

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务处理,月末做好会计凭证、账簿、表册、账物等的.核对工作;

3、负责开具各项票据;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责公司与税务、统计、银行等部门的业务联系及协调工作;

6、保守本公司的商业秘密,除法律规定的指定人员外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

任职条件:

1、财务、会计相关专业,从事财务工作3年以上;

2、电脑操作熟练,熟悉国家相关财税法律法规和会计制度,能熟练使用财务软件及各类办公软件;

3、 记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

4、 善于表达及沟通,工作仔细认真、责任心强、为人正直、具有极强的保密意识,遵守职业道德;阳光,乐观向上,能调和部门之间气氛; 能吃苦耐劳;

5、熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑。

财务的岗位职责15

1、组织和完善财务管理体系、流程以及管理制度体系,防范风险;

2、负责公司全盘账务和税务工作,外账纳税申报,内账处理与审核,应收,应付,银行对账、单据审核,工资核算及部门日常工作管理,协调与内外部门的沟通工作;

3、对成本控制、费用开支、资金收支情况及各类审批等进行分析、监控、预警;

4、掌握财务、经营成果和资金变动,每月按时完成财务报表及管理报表,并提供分析报告和建议;

5、与财政、税务、银行、审计等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构保持良好的沟通与配合