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审计的工作职责(通用22篇)

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现如今,越来越多人会接触到工作职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编帮大家整理的审计的工作职责,欢迎阅读与收藏。

审计的工作职责(通用22篇)

审计的工作职责 1

1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;

2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;

3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;

5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;

6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;

7、负责对经济合同的'签订及执行情况进行审计;

8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;

9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;

10、领导交代的其他工作。

审计的工作职责 2

1、协助项目经理完成年报审计及各种专项审计工作。

2、能独立承担小型项目的审计工作.

3、协助项目经理完成财务、税务咨询工作。

4、负责审计项目工作的`某一个或几个模块的凭证审核、底稿编写、底稿整理归档工作。

5、和其他项目团队成员建立良好的工作关系,确保项目顺利完成。

审计的工作职责 3

1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计的工作职责 4

1、在集团及上级部门领导下开展工作;

2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;

3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;

4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;

6、负责落实审计部门的'审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

8、负责内部审计协会相关工作;

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

11、负责完成处领导交办的其他工作。

审计的工作职责 5

1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的.合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;

4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;

9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告

审计的工作职责 6

1、协助项目经理参与审计工作,收集和整理与工作有关的法律、法规、政策等文件

2、识别、收集和整理审计底稿,及时汇报报告初稿和正式稿给项目负责人,

3、保管项目资料,项目结束时及时移交项目资料及底稿,整理装订工作底稿,

4、定期向上级汇报工作进度及项目过程中的.问题

5、按照公司要求按期发送工作日志

6、参加员工内部培训,做好学习笔记,不断提升自身业务能力

7、完成上级交办的其他工作

审计的工作职责 7

1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

2、针对财务工作中出现问题的.原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

7、按时完成领导交给的其他工作。

审计的工作职责 8

1、对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

2、对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城市公司提出的.防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

3、开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

4、针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

5、督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

6、配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

7、根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

审计的工作职责 9

1、制定、完善业务风险管控制度及相关流程,建立风险评估、监控、预警和防范机制

2、协助投资部门完成投资前期的项目尽调。

3、制定审计部门工作计划和落实年度审计工作具体方案,按照计划及时完成审计测试、报告、整改跟踪等工作;

4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程

5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。

6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。

7、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司提供建议性意见,完成内外审计的协调沟通工作;

8、能够提出切实可行的`审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实,对公司内部审计问题跟踪、

审计的工作职责 10

1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;

2)按计划对店铺的.工程结算结果进行审核;

3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;

4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;

5)领导安排的其他工作。

审计的工作职责 11

1、对集团公司及各下属项目公司的定标、直接委托、认质认价、合同签订、设计变更、签证、付款、工程抵房款等流程的合法性、合规性、合理性进行评审,在不参与业务的情况下履行监督及备案等职责;

2、对集团及各下属项目公司进行财务资金收支审计、财务类专项审计;

3、对集团公司直接投资的项目及下属产业/企业投资性项目进行跟踪和审计;

4、第三方外部审计单位的'抽选、委托及对外部审计单位的经济性、配合性、时效性、公平公正性、审计结果等进行评审和评估;

5、协助对集团及各下属项目公司开展非财务类专项审计(如工程质量审计、合同审计、流程审计等);

6、协助开展各项工程审计(含研发设计、规划、成本、招采、进度、签证、设计变更、质量、结算等),出具相应的审计报告;

7、协助对集团及各项目公司相关人员进行离任(职)审计、任中审计、突击审计、绩效责任审计;

8、及时完成领导交办的其它工作任务,积极配合有关部门的相关工作。

审计的工作职责 12

1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的.合法性;

2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。

审计的工作职责 13

1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算,参与拟订资金使用方案,确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部各部门上报的.会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。

审计的工作职责 14

1、协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;

2、实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;

3、监督审计问题的.整改实施跟踪情况

4、完成上级领导下达的临时性事务。

审计的工作职责 15

1.负责工程项目招标控制价、工程结算等审计工作,确保工程结算的真实性、合理性、准确性;

2.负责编制审计报告;

3.负责审计报告等资料的'存档备案;

4.完成领导交办的其他工作。

审计的工作职责 16

1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;

2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;

3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;

4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;

5、合伙人安排的'其他任务。

审计的工作职责 17

1、在项目经理的指导下,参与军工企业的`价格、财务审计等涉军业务鉴证咨询工作;

2、收集审计信息、整理审计文件,参与审计底稿和报告的编制工作,负责各项审计资料的存档工作;

3、及时完成项目经理交办的各项工作任务。

审计的工作职责 18

1 审核公司及各子公司的'财务账目,年度报告,账本和会计报表;

2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;

5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;

6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

审计的工作职责 19

1、协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引;

2、编制工程模块审计计划;

3、根据工程项目进度计划编制工程项目跟踪工作计划;

4、根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告;

5、对审计项目工程模块审计工作进行总结和分析;

6、对工程模块审计的现场审计工作进行管理,对组员的审计底稿、报告进行复核;

7、负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等;

8、完成领导交办的'其他工作。

审计的工作职责 20

1、制订公司内部工程审计制度与流程;

2、对工程立项的合理性提出优化意见;

3、参与第三方审计的招标及资质审核工作;

4、对经工程部、第三方审计审核的土建工程、配套工程的概算、预决算及工程量清单等工作进行复核。

5、对与基建工程相关的材料、设备类物资招投标工作的`公开、公平、公正性进行监督;

6、不定期抽查施工日志等过程记录,对预算外现场必须发生的工程临时变更进行检查;分析现场设计变更和签证的合理性;确保文件、资料的完整、真实、准确;

7、巡视、检查水电安装工程质量、机电设备和材料质量、监理单位的监理质量等;

8、负责第三方审计公司日常工作跟踪和管理;

9、依据工程施工图纸、竣工资料参与工程竣工验收及现场工程量复核工作;

10、审查项目主要工程质量问题的原因,协调各方对产生问题的原因进行责任划分,并在项目结算时根据协商意见进行合同金额的扣减。

审计的工作职责 21

1、负责建立并完善公司内部审计制度及工作体系,宣传、培训、指导制度流程的规范运作;

2、负责管理审计:对公司及各分公司进行定期的经济效益审计,确定其经营成果;根据公司董事会或管理层的要求进行舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计;对公司的财产安全与完整、资金周转与利用情况进行监督检查,提高资产使用效益;

3、负责财务审计:检查会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实性、准确性、完整性和合规性,帮助公司提高财务报告的'质量;对公司及所属单位的资金运用情况进行监督检查,帮助公司提高资金的使用效益;

4、负责审计资料立卷及归档工作。

审计的工作职责 22

1、按照审计计划和审计流程,执行各项财务审计工作;

2、对接第三方财务审计机构,协助完成财务资料的搜集、检查、提供工作;

3、按月度出具集团财务审计调整分录,对财务指标变动进行分析;

4、协助完成各项内部审计工作,对财务、业务经营核心数据进行分析,并得出初步结论;

5、执行审计报告的'后续跟踪工作;

6、执行各项审计资料的收集、整理和归档工作。

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