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(热)审计专员工作职责15篇

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审计专员工作职责1

1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;

(热)审计专员工作职责15篇

2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;

3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;

4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;

5.其他临时性工作。

审计专员工作职责2

职责:

1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

2、客户资料的归档与整理;

3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

5、积极参与部门的'培训与讨论,配合审计主管的工作;

6、完成上级交办的其他工作任务;

任职资格:

1、大专以上学历;

2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;

3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;

4、良好的沟通能力和表达能力;

5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;

审计专员工作职责3

1.负责统筹开展集团内部审计工作,包括且不限于开展集团内部工程审计、财务审计、内控审计、经济责任审计及各专项审计工作。

2.负责集团内部审计团队建设。

3.主持审计工作,组织制定并实施审计工作计划。

4.制定审计考核指标,组织编制并实施集团年度审计工作计划。

5.及时将审计工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的'改进建议。

审计专员工作职责4

1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的'落实情况,及时向内控主管汇报;

7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。

10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。

11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

12、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责5

1.负责公司审计项目的执行工作;

2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的'真实性、合规合法性、效益性进行审计;

3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

审计专员工作职责6

1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计专员工作职责7

1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;

2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;

3、具备相当深度和广度的.专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;

4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;

5、合伙人安排的其他任务。

审计专员工作职责8

1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;

2、协助项目负责人完成各项审计工作;

3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。

审计专员工作职责9

完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;

编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;

撰写审计报告,并与被审计单位沟通确认;

审计结束后及时整理并归档审计底稿;

上级交办的其他相关工作。

审计专员工作职责10

1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;

2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;

4、根据审计工作的执行情况,提出对应的`审计建议;

5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;

6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;

7、上级安排的其他事宜。

审计专员工作职责11

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。

3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

4、各项成本费用支出的'稽核。

5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。

审计专员工作职责12

1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;

2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;

3、负责公司各板块业务的财务审计;

4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。

5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的`业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;

6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,

7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;

8、按时、保质完成分配的审计任务。

审计专员工作职责13

1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

3、负责月度、年度绩效考核数据的`真实性稽核

4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核

5、负责报价系统数据的准确性稽核

6、负责50万以上重大项目稽核

7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

8、执行上级交代的其他事项

审计专员工作职责14

1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的'具体实施;

4、提交审计报告初稿,提出管理建议;

5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;

6、完成部门领导安排的其他工作。

审计专员工作职责15

1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;

2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;

3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。

4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;

5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;

6、负责审核各部门提交的.合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;

7、领导安排的相关工作。