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[集合]审计专员工作职责

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审计专员工作职责1

1、负责审计工作前期准备的各项工作;

[集合]审计专员工作职责

2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;

4、稽核调研;

5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;

6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。

审计专员工作职责2

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。

3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的.问题和违规违章情况进行内部审计监督。

4、各项成本费用支出的稽核。

5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。

审计专员工作职责3

1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

2.跟踪制度、流程的`运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计专员工作职责4

1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;

2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;

3、负责公司各板块业务的财务审计;

4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。

5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的`业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;

6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,

7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;

8、按时、保质完成分配的审计任务。

审计专员工作职责5

1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

6、对公司经营管理中的`重要问题和非常事件开展专项审计调查。

7、按时完成领导交给的其他工作。

审计专员工作职责6

1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;

2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;

3、参与实施专项审计;

4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的.整改工作进行跟进与落实。

6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责7

1、主要负责别墅物业绿化的维护保养及管理;

2、定期查看小区内树木养护、修剪、病虫防治等情况;

3、制定绿化养护计划,并严格执行;

4、对绿化工进行技能培训及技能考核;

5、领导交办的其他工作。

审计专员工作职责8

职责:

1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

2、根据制订的审计计划执行具体的.审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

任职要求:

1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

5、良好的职业操守和团队协作精神;

6、能适应出差。

审计专员工作职责9

1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;

5、领导安排的.其它事项。

审计专员工作职责10

1、拟定季度月度的内部审计计划,编制内部审计制度;

2、组织内部审计,开展审计具体工作,保证审计工作进度和质量,根据审计结果形成内部审计报告初稿;

3、做好审计报告的意见征求、发放、反馈、整改监督等工作;

4、做好审计底稿的归档入库工作,保证档案的.完整性;

5、参与公司内控修订以及《内审手册》的修订和编制工作;

6、完成领导交办的其他工作任务。

审计专员工作职责11

完善内部管理制度,并制定审计计划

实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

编制审计报告和建议书

及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

督促审计结论的落实

负责审计过程中的沟通和协调

审计专员工作职责12

1、完成审计辅助工作;

2、服从部门的工作安排及配合项目经理工作;

3、对审计过程中发现的问题,提出整改、管理建议,并进行跟踪处理;

4、审计资料及审计底稿的收集、整理、归档工作;

5、领导交办的.其它工作;

审计专员工作职责13

1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。

2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。

3、参与具体的'审计工作:

3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。

3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。

3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。

3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。

3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。

审计专员工作职责14

1、能独立完成各类企业的年报、专项等审计业务;

2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;

3、编写审计报告,收集、取得和整理审计证据及资料;

4、审计过程中与相关部门的'有效协调与沟通;

5、完成项目经理交办的其他事宜。

审计专员工作职责15

1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的.审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

3.协助编写审计报告。

4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

5.完成领导交办的其他任务。