荟萃馆

关于内审的知识

内审专题是专门为内审知识方面有需要的你而设置的优质内审专题,我们免费提供关于内审的内容,最热门的内审相关优质内容,最新的内审相关内容知识,最全的内审相关内容,因你需要关于内审内容,所以我存在于内审专题。

  • 国际内审师考试报名条件2017

    国际内审师考试报名条件2017

    CIA是国际注册内部审计师(CERTIFIEDINTERNALAUDITOR)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。CIA需经国际内部审计师协会(INSTITUTEOFINTERNALAUDITORS简称IIA)组织的考...

  • 2017内审师《内部审计》练习题及答案

    2017内审师《内部审计》练习题及答案

    1.某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计师还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用大量的衍生金融工...

  • 2017内审师内部审计考试复习题及答案

    2017内审师内部审计考试复习题及答案

    1.通常,从什么渠道得到的信息对内部审计师的结论影响最大:a.外部证据b.询问c.口头证据d.非正式的答案:a解析:答案a正确,外部信息通常比其他类型的信息更加可靠,这是因为它来自独立于业务客户的机构。答案b不正确,询问得到的...

  • 内审师考试《内部审计基础》模拟试题及答案2017

    内审师考试《内部审计基础》模拟试题及答案2017

    1、在内部审计师对汽车检测部门进行的效率性审计中,以下指标中最合适的是:A、每小时检测汽车的数目B、检测不合格的汽车占总检测汽车数目的比率C、每个检测人员检测汽车的数目D、每个出纳收到的平均检测费用答案:C解题思...

  • 2017国际内审师《内部审计业务》单选题练习及答案

    2017国际内审师《内部审计业务》单选题练习及答案

    1、在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同?A.运用不充分的供应商选择程序;B.在验收部门的采购订单附件上标明订购数量;C.无法详细比较已收到货物的质量;D.接收了未经适当授权购买的货物。【正...

  • 内审师考试审计基础模拟试题及答案2017

    内审师考试审计基础模拟试题及答案2017

    1.某人是外部评估小组的成员,在评估正在检查的内部审计活动的独立性时,他最不应考虑以下哪项要素:a.接触并经常与董事会、审计委员会或其他管治部门沟通;b.对于填补内部审计部门的员工空缺职位,有必要考虑教育与经验标准;...

  • 内审师考试《内部审计基础》知识点

    内审师考试《内部审计基础》知识点

    确认和咨询服务:内部审计业务随着社会经济的发展,已被扩展为两大类业务:确认服务和咨询服务。这是一种极为重要的分类,它使内部审计师着重关注客户的特定需要并增强他们为本组织增加价值的能力。近些年,内部审计职业的变化...

  • 2017国际内审考试《审计业务》考试模拟题及答案

    2017国际内审考试《审计业务》考试模拟题及答案

    1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序。a.仅有ⅰ;b.仅有...

  • 2017国际内审师考试《内部审计实务》考试题及答案

    2017国际内审师考试《内部审计实务》考试题及答案

    考试题一:单选:1、在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同?A.运用不充分的供应商选择程序;B.在验收部门的采购订单附件上标明订购数量;C.无法详细比较已收到货物的质量;D.接收了未经适当授权购买...

  • 2016年国际内审师考试《内部审计作用》练习题

    2016年国际内审师考试《内部审计作用》练习题

    若想在审计师考试中获得较好的成绩,则需要加强练习,要多做复习题。应届毕业生为大家整理了部分关于审计师考试的练习题,希望能够帮到大家。1、以下()项活动代表购并后制造业公司的最大风险,因此最应该进行审计A.预付款资...

  • 2017内审考试《经营管理》备考试题及答案

    2017内审考试《经营管理》备考试题及答案

    1、政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一项高级管理职能开展业务审查。在这个管理层次上审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?A、是,所有的政策及程序均由高级管理层制定。B、...

  • 内审考试审计业务模拟题及答案2017

    内审考试审计业务模拟题及答案2017

    1.内部审计师提供了下列关于A分公司上月业绩的一份陈述:"因为原材料X供应短缺,A分公司的利润下降了15%。"从该审计师的陈述中,可以有效地得出下列哪项结论?I、A分公司产品销售下降了15%或者更多。II、A分公司能够销售的...

  • 2017国际内审师考试《内部审计业务》预习题及答案

    2017国际内审师考试《内部审计业务》预习题及答案

    预习题一:1.以下哪种陈述最好地描述了市场协同作用?a.从一种产品到另一种产品的技术转移b.通过同一渠道分销相同包装的产品c.用一种设备生产多种产品d.使用补充管理技术进人一个新市场答案:b解题思路:a.不正确。技术转移...

  • 2016国际内审师《经营管理技术》备考考点

    2016国际内审师《经营管理技术》备考考点

    对于国际内审师的考试会有哪些考点呢?下面是就跟着小编yjbys一起来看看吧。以下内容仅供参考!多元化战略1多元化战略的类型多元化,是指在现有业务领域的基础上增加新产品或新业务的经营战略。根据新业务与原有业务的关...

  • 银行内审工作总结

    银行内审工作总结

    根据中支内审工作部署,二oxx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个...

  • 内审、内控与公司之间的关系

    内审、内控与公司之间的关系

    内审、内控、公司之间有什么关系你知道吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于内审、内控、公司之间的关系的知识,欢迎阅读。一、问题的提出改革开放以来,国有企业以现代企业制度为载体的产权制度改革和创新已经取得世人瞩...

  • 国际内审师《内部审计作用》考前必看考点

    国际内审师《内部审计作用》考前必看考点

    防火墙防火墙(firewAll)是设置在被保护网络和外部网络之间的一道屏障,以防止发生不可预测的、潜在的破坏性侵入。它可以通过监测、限制或更改跨越防火墙的数据流,尽可能地对外部屏蔽网络内部信息、结构和运行状况,以此来...

  • 国际内审师考试精选试题及答案2017

    国际内审师考试精选试题及答案2017

    1.有些公司应用组织严密的指挥+控制管理方法,但这么做在哪方面的风险更大:A.由于无法在决策者之间达成一致意见,会延误应对问题的行动;B.低层员工不愿意应对上层犯下的错误,从而导致负面后果的产生;C.由于员工认为领导不...

  • 2017国际内审师考试《内部审计基础》备考题及答案

    2017国际内审师考试《内部审计基础》备考题及答案

    备考题一:单选:1、以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是:A、长期日程安排表B、工作方案C、审计部门预算D、审计部门章程答案:A解题思路:A、正确。长期日程安排表提供了在计划时间内覆盖主要功...

  • 2017内审师考试《审计基础》练习题及答案

    2017内审师考试《审计基础》练习题及答案

    1、《标准》特别规定了对内部审计师工作的监督必须连续地进行。下列有关监督的说法正确的有:I.“连续地”意味着监督贯穿于审计的计划、检查、评价、报告以及后续审计等各阶段。II.监督同样应当扩展至培训、时间报告、...

  • 内审控制程序范本2017

    内审控制程序范本2017

    内审员全称叫内部质量审核员,通常由既精通ISO9000国际标准又熟悉本企业管理状况的人员担任。小编下面为大家整理关于内审控制程序的范本,欢迎阅读参考:一、目的:检验质量与环境是否被正确实施,以及适时发现问题,并采取改...

  •  国际内审师考试《内部审计基础》关于内部控制的知识点

    国际内审师考试《内部审计基础》关于内部控制的知识点

    导语:2016年国际注册内部审计师备考紧张进行中,为助力同学们更好地备考,下面是小编为大家整理的国际内审师考试《内部审计基础》关于内部控制的知识点,希望对同学们有所帮助!更多具体信息请持续关注应届毕业生培训网!一、...

  • 2017国际内审师考试《审计业务》复习题及答案

    2017国际内审师考试《审计业务》复习题及答案

    1.最终的审计报告至少都应该包括业务的目标、范围和结果。结果应该包含业务观察、结论(意见)、建议和行动计划(实务公告2410-1)。以下哪项描述的所有要素不再审计报告中:A.范围、结论和建议;B.目标、结果和建议;C.业务...

  • 2017国际内审师考试《内部审计实务》冲刺题及答案

    2017国际内审师考试《内部审计实务》冲刺题及答案

    冲刺题一:1、独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断.实现独立性的最好方式是通过:A.个人的知识和技能.B.组织的地位和客观性.C.组织内部的监督.D.组织的知识和技能.【正确答案】:B2、以下哪一项是以减少或控制风...

  •  国际内审师考试《内部审计基础》关于控制类型划分的知识点

    国际内审师考试《内部审计基础》关于控制类型划分的知识点

    导语:2016年国际注册内部审计师备考紧张进行中,为助力同学们更好地备考,下面是小编为大家整理的国际内审师考试《内部审计基础》关于控制类型划分的知识点,希望对同学们有所帮助!更多具体信息请持续关注应届毕业生培训网!...

 1 2 3 下一页